2017年12月6日,公司展开2017年度航空安保内部审计。股份公司副总司理于博担任审计组组长,航安部副总司理赵洪国、规范部运转规章单元司理于晓、工程技术公司质量保证安全办理副司理秦嗣鹏担任审计组成员。
于总指出此次年度航空安保内部审计的含义,一是手册中年度安保办理评定作业的要求,二是空防安全常态化的要求,三是为局方下一轮安保审计做准备。于总提出审计的三个准则:一是要重视体系性、遍及性问题,二是不逃避履行层面的问题,三是不以问题多少作为评价作业展开的规范。
审计组根据《公共航空运送企业航空安全捍卫规矩》CCAR-343、《公共航空旅客运送飞翔中安全捍卫作业规矩》CCAR-332等国家民航规章,逐条对公司安保手册进行契合性检查。
审计组成员认真仔细核对规章条款与公司手册的契合性,着眼于作业履行的有效性,充沛研讨,以中立、客观的准则,提出问题项、主张项、待进一步执行事项。
上述问题大多为公司安保办理中的体系性问题,后续捍卫部将安排整改执行审计中发现的问题。
在完结公司安保办理手册的评定后,后续将完结对空保支队等各个运转部分的审阅。经过本次审计,达到了体系检查公司安保办理体系的意图。